Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
15.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
    Р Е Ш Е Н И Е   от  29 декабря  2017 г.           № 44   «О принятии  бюджета Приозерного сельского  поселения на 2018 год и  на плановый период  2019-2020 года во втором чтении»   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г № 131-ФЗ, Уставом Приозерного сельского поселения.  

ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

  Р Е Ш И Л:   1. Принять во втором чтении  бюджет  Приозерного сельского поселения на 2018 г. и на плановый период  2019-2020 года  по доходам: : 2018 г. – 3145,65 тыс.руб., 2019 г.- 3163,27 тыс.руб., 2020 г. – 3181,81 тыс.руб., и по расходам:  2018 г. – 3145,65 тыс.руб., 2019 г.- 3163,27 тыс.руб., 2020г. – 3181,81 тыс.руб., (приложение №1)   2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Рассвет»

 

 

 

Глава Приозерного

сельского поселения      В.Н.Галичкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение 1 К  Бюджету Приозерного сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 года ,       Перечень  главных администраторов поступлений в  бюджет Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района  

Код главы

Код

Наименование администратора поступлений в бюджет

950  

Администрация Приозерного сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области

950 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления).

950 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

950 1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

950 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

950 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

950 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

950 1 11 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений

950 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

950 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов поселений

950 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.

950 1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

950 1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

950 1 17  02000 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

950 1 17  05050 10 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

980  

Комитет финансов администрации Палласовского муниципального района

980 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

980 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности

980 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

980 2 02 01009 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

980 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

980 2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

980 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

980 2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов  РФ

980 2 02 040012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

980 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

980 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

980 2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

980 2 08 05000 10 0000 151

Перечисления из бюджетов поселений в бюджеты поселений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне взысканные суммы.

980 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

 

Приложение № 2 К Бюджету Приозерного сельского поселения На 2018 год и плановый период  2019-2020 года   Нормативы и объем поступлений по основным источникам  в Бюджет Приозерного сельского поселения в 2018-2020 году

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации доходов

Норматив отчислений, в бюджет Приозерного с/поселения %% Сумма 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15

138,0

138,0

138,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

100

10,0

10,0

10,0

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций

100

2,0

2,0

2,0

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц

100

47,0

47,0

47,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на бензин

0,0024

95,59

110,17

125,57

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

0,0024

-7,56

-7,19

-10,07

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

0,0024

43,74

45,72

50,31

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла

0,0024

0,38

0,37

0,40

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

50

1,5

1,6

1,6

 

Итого собственных средств

 

330,65

347,67

364,81

980 2 02 15001 10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

 

834,0

834,0

834,0

980 2 02 35118 10 0000 151

Субвенция на реализацию Федерального закона на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

45,0

45,6

47,0

980 2 02 30024 10 0000 151

Субвенция на организацию деятельности административных комиссий

 

1,0

1,0

1,0

980 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (на сбалансированность)

 

1935,0

1935,0

1935,0

 

ВСЕГО

 

3145,65

  3163,27

3181,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к бюджету  Приозерного сельского поселения на  2018 год и на плановый период 2019-2020 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение расходов бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Код

Наименование 2018 2019 2020
0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

645,70 646,00 646,00
0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1433,10 1433,8 1433,8
0106

Межбюджетные трансферты (обеспеч.деятельности органов фин.надзора)

2,20 2,20 2,20
0111

Резервный фонд

1,60 1,60 1,60
0113

Другие общегосударственные вопросы

256,90 178,11 99,34
0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

45,00 45,60 47,00
0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

15,00 15,00 15,00
0409

Дорожное хоз-во (дорожные фонды)

132,15 149,07 166,21
0503

Благоустройство

200,00 200,00 200,00
0801

Межбюджетные трансферты (культура)

300,00 300,00 300,00
0707

Молодежная политика 

6,00 6,00 6,00
1001

Социальное обеспечение

108,00 108,00 108,00

 

ИТОГО РАСХОДОВ

3145,65 3085,35 3025,12

 

в т.ч. условно утвержденные расходы

0 77,92 156,69

 

Всего расходов

3145,65 3163,27 3181,81

 

в т.ч. дефицит бюджета

0,00 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к бюджету Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная классификация расходов бюджета Приозерного сельского поселения по  разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

Наименование ведомство

раздел

подраздел целевая статья расхода вид расхода 2018 2019 2020

 

 

 

 

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950 01 02     645,70 646,00 646,00

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 121 495,00 495,0 495,0

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 122 1,20 1,0 1,0

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 129 149,50 150,0 150,0

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950 01 04     1433,10 1433,8 1433,8

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010   1432,10 1432,8 1432,8

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 121 905,15 905,0 905,0

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 122 1,00 1,0 1,0

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 129 273,40 274,0 274,0

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 244 252,15 252,5 252,5

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 853 0,40 0,30 0,30

 

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9900070010 244 1,00 1,00 1,00

 

Резервный фонд

950 01 11     1,60 1,60 1,60

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

  01 11 9900000670 870 1,60 1,60 1,60

 

Другие общегосударственные вопросы

950 01 13     256,900 178,11 99,34

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 244 255,70 176,91 98,14

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 853 1,20 1,20 1,20

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03     45,00 45,60 47,00

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 02 03 9900051180   45,00 45,60 47,00

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 121 26,30 25,00 25,00

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 129 8,00 8,00 8,00

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 244 10,70 12,60 14,00

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950 03 09     15,00 15,00 15,00

 

Непрограмные расходы органов местного самоуправления

950 03 09 6500010900 244 15,00 15,00 15,00

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950 04 09 6900010352 244 132,15 149,07 166,21

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 04 09 6900010352 244 132,15 149,07 166,21

 

Благоустройство

          200,00 200,00 200,00

 

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"

950 05 03 6600010750 244 20,00 20,00 20,00

 

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"Уличное освещение

950 05 03 6600010720 244 150,00 145,00 145,00

 

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950 05 03 6800010750 244 30,00 35,00 35,00

 

Молодежная политика

          6,00 6,00 6,00

 

Молодежная политика

950 07 07 7000010900 244 6,00 6,00 6,00

 

Социальное обеспечение

950 10 01     108,00 108,00 108,00

 

Социальное обеспечение

950 10 01 9900000940 312 108,00 108,00 108,00

 

Межбюджетные трансферты

 

 

 

 

 

302,20 302,20 302,20

 

культура

950 08 01 9900000400 540 300,00 300,00 300,00

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

950 01 06 9900000400 540 2,20 2,20 2,20

 

Итого расходов

 

 

 

 

 

3145,65 3085,35 3025,12

 

 

в т.ч. условно утвержденные расходы

 

 

 

 

 

0,00 77,92 156,69

 

Всего расходов

 

 

 

 

 

3145,65 3163,27 3181,81

 

в т.ч. дефицит бюджета

 

 

 

 

 

0,00 0 0

 

 

Приложение 5 к бюджету  Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период  2019-2020 года.   Программа муниципальных заимствований Приозерного сельского поселения направленных на покрытие дефицита  бюджета Приозерного  сельского  поселения на 2018 год и на плановый период  2019-2020 года    Администрация Приозерного сельского поселения в праве привлекать кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Приозерного сельского поселения.  
Вид муниципальных заимствований Сумма (тыс.руб)
2018 2019 2020
1 2 3 4
Кредиты кредитных организаций - - -
Привлечение кредита от кредитной организации - - -
Погашение основной суммы долга - - -
  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Приозерного сельского поселения  
Состав источников Сумма (тыс.руб)
2018 2019 2020
1 2 3 4
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредит учреждений - - -
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового  года - -   -
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - - -
                               

 

Приложение 6 К бюджету Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период  2019-2020 года   Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приозерного сельского поселения  на 2018 год и на плановый период  2019-2020 года  
Код администратора Код бюджетной классификации Наименование
950   Администрация Приозерного сельского поселения
950 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
950 01050201100000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
    Приложение 7 к Бюджету  Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года.   Распределение доходов и расходов дорожного фонда Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019- 2020годов
Наименование показателей 2017 год 2018год 2019 год
1 2 3 4

ДОХОДЫ - всего

132,15 149,06 166,21

В том числе:

132,15 149,06 166,21

Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года

0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Приозерного сельского поселения  в размере прогнозируемых поступлений от:

132,15 149,06 166,21

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ;

132,15 149,06 166,21

Иных поступлений не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области

0,0 0,0 0,0

Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения

0,0 0,0 0,0

РАСХОДЫ –всего

132,15 149,06 166,21

В том числе:

132,15 149,06 166,21

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

132,15 149,06 166,21

Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательных работ в области дорожной деятельности

0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

0,0 0,0 0,0

Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности

0,0 0,0 0,0

Создание резерва средств муниципального дорожного фонда

0,0 0,0 0,0

Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,0 0,0 0,0
 

 

 

Приложение № 8 к Бюджету Приозерного сельского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения на 2018 год  и на плановый период 2019-2020 годов    
         
        (тыс.рублей)
Наименование Целевая статья расходов Сумма   на 2018 год Сумма   на 2019 год Сумма   на 2020 год
1 2 3 4 5

 

       

Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019 годы

6800010700

30,0 35,0 35,0

Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019 годы

6600010700

120,0 120,0 120,0

Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение мер
противопожарной безопасности
на территории Приозерного сельского
поселения на 2017-2019 годы

6500010900

15 15 15

Совершенствование и
развитие сети автомобильных
дорог общего пользования Приозерного сельского 
поселения на 2017 – 2019 годы

6900010300

132,15 149,06 166,21

Обеспечение условий для
развития молодежной политики на
территории Приозерного сельского
поселения на 2017 ─ 2019 годы

7000010900

6 6 6

Итого

 

303,2 325,1 342,2
    Приложение 9 к Бюджету  Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года.       Предельная штатная численность муниципальных служащих Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года.

 

  Наименование должности     Штатная численность

Ведущий специалист администрации Приозерного сельского поселения

    3,5

Специалист 1 категории администрации Приозерного сельского поселения

    1,5
  Приложение К Решению Приозерного сельского Совета № 44 от 29.12.2017 г.

 

БЮДЖЕТ

 Приозерного сельского поселения на  2018-2020 год

 

  Статья 1.  Утвердить  проект  бюджета Приозерного сельского поселения  на 2018 год по расходам в сумме  3145,65  тыс. руб.  и  по доходам  в сумме  3145,65  тыс. руб.       Статья 2. Утвердить проект  бюджета Приозерного сельского поселения на 2019 год по расходам в сумме 3163,27 тыс. руб. и по доходам в сумме 3163,27 тыс. руб. в т.ч. условно-утвержденные расходы 77,92 тыс. руб. или 2,5 % от объема расходов проекта бюджета Приозерного сельского поселения; на 2020 год по расходам в сумме 3181,81 тыс. руб. и по доходам в сумме 3181,81 тыс. руб. в т.ч. условно-утвержденные расходы на 2020 год в сумме 156,69 тыс. руб. или 5% от объема расходов проекта бюджета Приозерного сельского поселения.   Статья 3. Неиспользованные в 2017 году целевые средства, переданные бюджету Приозерного сельского поселения  подлежат возврату в 2018 году.   Статья 4.   Передать расходные полномочия бюджету Палласовского муниципального района по разделу «Культура» в сумме 300,0 тыс. руб. и по разделу «Обеспечение деятельности органов финансового надзора» в сумме 2,2 тыс.руб.  на основании «Соглашения о передаче полномочий». Соответственно уменьшить по Приозерному сельскому поселению сумму дотации  на сумму переданных району расходных полномочий в 2018 году –302,2 тыс. руб.; в 2019 году – 302,2 тыс. руб.; в 2020 году – 302,2 тыс. руб.   Статья 5. Установить, что доходы Приозерного сельского поселения, поступающие  в 2018-2020 годах,  формируются за счет доходов: - налога на доходы  физических лиц – по нормативу 15 процентов; -земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу 100 процентов; - налога на имущество физических лиц взимаемого на территории поселения по нормативу 100 процентов; - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов РФ – по нормативу 0,0024%; - доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов РФ – по нормативу 0,0024%; - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ – по нормативу 0,0024%; - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ – по нормативу 0,0024%; - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50%.   Статья 6.  Утвердить перечень главных администраторов  поступлений в бюджет  Приозерного сельского поселения согласно приложению 1 за администраторами доходов бюджета Приозерного сельского поселения.   Статья 7. Учесть в проекте бюджета Приозерного сельского поселения на 2018-2020 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 2.    Статья 8.   Утвердить расходы проекта бюджета Приозерного сельского поселения на 2018-2020 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3.   Статья 9. Утвердить распределение расходов проекта бюджета Приозерного сельского поселения на 2018-2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной  классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4.      Статья 10.  Утвердить в 2018 году дотацию «На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений» бюджету Приозерному сельскому поселению в размере 834,0 тыс. руб. на финансирование расходов; на 2018 год в размере 834,0 тыс. руб.; на 2019 год в размере 834,0 тыс. руб.    Статья 11.  Согласно методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области утвержден постановлением администрации Волгоградской области № 558-П от 26.10.2017г., установлен норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Приозерного сельского поселения в сумме 2081 тыс. руб..   Статья 12. Утвердить программу муниципальных заимствований Приозерного сельского поселения направленную на покрытие дефицита  бюджета Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года согласно приложению 5.          Статья 13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года согласно приложению 6.    Статья 14. Утвердить распределение доходов и расходов дорожного фонда Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2010 и 2020 годов согласно приложения 7.    Статья 15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 8.    Статья 16. Утвердить предельную штатную численность  муниципальных служащих Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов  согласно приложения 9. Статья 17.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2018 год в сумме – 2815,0 тыс.руб, на 2019 год – 2815,6 тыс.руб., на 2020 год – 2817,0 тыс.руб.      Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.       

Глава  Приозерного сельского поселения  В.Н.Галичкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Приозерного сельского поселения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ В.Н.Галичкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение   Администрация Приозерного сельского поселения

 

 

 

 

 

Полный адрес: Волгоградская обл, Палласовский р-н,  п. Путь Ильича , ул. Центральная,2

 

 

 

 

 

Дата "_29" декабря 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздел подраздел целевая статья расходов вид расходов экономическая статья доп ФК доп эк исчислено учреждением Утверждено

 

всего в том числе по кварталам

 

I II III IV

 

Функционирование высшего должностного лица

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда

01

02

9000000030

121

211

0000

000

495 000,00 495 000,00 123 750,00 123 750,00 123 750,00 123 750,00

 

Прочие выплаты

01

02

9000000030

122

212

0000

000

1 200,00 1 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00

 

Начисления на ОТ

01

02

9000000030

129

213

0000

000

149 500,00 149 500,00 37 375,00 37 375,00 37 375,00 37 375,00

 

Итого

01

02

9000000030

 

 

 

 

645 700,00 645 700,00 161 425,00 161 425,00 161 425,00 161 425,00

 

Функционирование исполнительной власти

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда

01

04

9000000010

121

211

0000

000

905 150,00 905 150,00 226 287,50 226 287,50 226 287,50 226 287,50

 

Прочие выплаты

01

04

9000000010

122

212

0000

000

1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

 

Начисления на ОТ

01

04

9000000010

129

213

0000

000

273 400,00 273 400,00 68 350,00 68 350,00 68 350,00 68 350,00

 

Услуги связи

01

04

9000000010

244

221

0000

000

15 600,00 15 600,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

 

Коммунальные услуги

01

04

9000000010

244

223

0000

000

54 000,00 54 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 24 000,00

 

в т.ч.электроэнергия

01

04

9000000010

244

223

0000

060

30 000,00 30 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

 

Услуги по содержанию имущества

01

04

9000000010

244

225

0000

000

17 450,00 17 450,00 4 362,50 4 362,50 4 362,50 4 362,50

 

Прочие услуги

01

04

9000000010

244

226

0000

000

16 700,00 16 700,00 4 175,00 4 175,00 4 175,00 4 175,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

9000000010

244

340

0000

000

18 400,00 18 400,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

9000000010

244

340

0000

040

100 000,00 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

 

Ув-е стоимости матер запасов-АК

01

04

9900070010

244

340

0821

000

1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

 

Прочие расходы

01

04

9000000010

853

290

0000

000

400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Итого

01

04

 

 

 

 

 

1 433 100,00 1 433 100,00 364 775,00 344 775,00 354 775,00 368 775,00

 

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного контроля

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления другим бюджетам

01

06

9900000400

540

251

0994

000

1 500,00 1 500,00   750,00 750,00 0,00

 

Перечисления другим бюджетам

01

06

9900000400

540

251

0997

000

702,00 702,00 0,00 0,00 702,00 0,00

 

Итого

01

06

9900000400

 

 

 

 

2 202,00 2 202,00 0,00 750,00 1 452,00 0,00

 

Резервный фонд

           

 

Прочие расходы

01

11

9900000670

870

290

0000

000

1 600,00 1 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00

 

Итого

01

11

9900000670

 

 

 

 

1 600,00 1 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00

 

Другие общегосударственные вопросы

           

 

Прочие услуги

01

13

9900000900

244

226

0000

000

255 698,00 255 698,00 50 000,00 70 000,00 70 000,00 65 698,00

 

Прочие расходы-налог на имущество

01

13

9900000900

853

290

0000

000

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

 

Итого

01

13

9900000900

 

 

 

 

256 898,00 256 898,00 50 000,00 70 000,00 71 200,00 65 698,00

 

ВУС

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда

02

03

9900051180

121

211

0365

000

26 300,00 26 300,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00

 

Начисление на ОТ

02

03

9900051180

129

213

0365

000

8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

02

03

9900051180

244

225

0365

000

3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 1 850,00 1 850,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

02

03

9900051180

244

340

0365

000

7 000,00 7 000,00 2 675,00 2 675,00 825,00 825,00

 

Итого

02

03

9900051180

 

 

 

 

45 000,00 45 000,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00

 

Национальная безопасность

 

 

 

 

 

 

 

Прочие услуги

03

09

6500010900

244

226

0000

000

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

 

ИТОГО

03

09

6500010900

 

 

 

 

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

 

Дорожные фонды

           

 

Услуги по содержанию имущества

04

09

6900010352

244

225

0000

000

132 150,00 132 150,00 33 037,50 33 037,50 33 037,50 33 037,50

 

Итого

04

09

6900010352

 

 

 

 

132 150,00 132 150,00 33 037,50 33 037,50 33 037,50 33 037,50

 

Благоустройство

 

 

 

 

 

 

 

Энаргосбережение и повышение энергоэффективности

 

         

 

Услуги по содержанию имущества

05

03

6600010750

244

225

0000

000

20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

 

Итого

05

03

6600010750

 

 

 

 

20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

 

Уличное освещение

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги

05

03

6600010720

244

223

0000

000

150 000,00 150 000,00 58 525,00 30 775,00 27 873,00 32 827,00

 

Итого по уличному освещению

05

03

6600010720

 

 

 

 

150 000,00 150 000,00 58 525,00 30 775,00 27 873,00 32 827,00

 

Обустройство территорий

 

 

 

 

 

 

 

Прочие услуги

05

03

6800010750

244

226

0000

000

30 000,00 30 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00

 

Итого

05

03

6800010750

 

 

 

 

30 000,00 30 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00

 

Всего по благоустройству

05

03

 

 

 

 

 

200 000,00 200 000,00 63 525,00 47 775,00 44 873,00 43 827,00

 

Молодежная политика

           

 

Прочие услуги

07

07

7000010900

244

226

0000

000

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00

 

Итого

07

07

7000010900

 

 

 

 

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00

 

Социальное обеспечение

           

 

Пенсия

10

01

9900000940

312

263

0000

000

108 000,00 108 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

 

Итого

07

07

7000010900

 

 

 

 

108 000,00 108 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

 

Культура

 

 

 

 

 

 

 

Переданные полномочия

08

01

9900000400

540

251

0991

000

300 000,00 300 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

 

Итого

08

01

9900000400

 

 

 

 

300 000,00 300 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

3 145 650,00 3 145 650,00 786 412,50 786 412,50 786 412,50 786 412,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по экономическим вопросам:      Уразгалиева С.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Приозерного сельского поселения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ В.Н.Галичкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018-2020 ГГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение   Администрация Приозерного сельского поселения

 

 

 

 

Полный адрес: Волгоградская обл, Палласовский р-н,  п. Путь Ильича , ул. Центральная,2

 

 

Дата "_29_" _декабря_2017  г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздел подраздел целевая статья расходов вид расходов экономическая статья доп ФК доп эк 2018 2019 2020

Функционирование высшего должностного лица

 

 

 

Оплата труда

01

02

9000000030

121

211

0000

000

495 000,00 495 000,00 495 000,00

Прочие выплаты

01

02

9000000030

122

212

0000

000

1 200,00 1 000,00 1 000,00

Начисления на ОТ

01

02

9000000030

129

213

0000

000

149 500,00 150 000,00 150 000,00

Итого

01

02

9000000030

 

 

 

 

645 700,00 646 000,00 646 000,00

Функционирование исполнительной власти

 

 

 

Оплата труда

01

04

9000000010

121

211

0000

000

905 150,00 905 000,00 905 000,00

Прочие выплаты

01

04

9000000010

122

212

0000

000

1 000,00 1 000,00 1 000,00

Начисления на ОТ

01

04

9000000010

129

213

0000

000

273 400,00 274 000,00 274 000,00

Услуги связи

01

04

9000000010

244

221

0000

000

15 600,00 15 600,00 15 600,00

Коммунальные услуги

01

04

9000000010

244

223

0000

000

54 000,00 54 000,00 54 000,00

в т.ч.электроэнергия

01

04

9000000010

244

223

0000

060

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Услуги по содержанию имущества

01

04

9000000010

244

225

0000

000

17 450,00 17 200,00 17 200,00

Прочие услуги

01

04

9000000010

244

226

0000

000

16 700,00 16 700,00 16 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

9000000010

244

340

0000

000

18 400,00 19 000,00 19 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

9000000010

244

340

0000

040

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Ув-е стоимости матер запасов-АК

01

04

9900070010

244

340

0821

000

1 000,00 1 000,00 1 000,00

Прочие расходы

01

04

9000000010

853

290

0000

000

400,00 300,00 300,00

Итого

01

04

 

 

 

 

 

1 433 100,00 1 433 800,00 1 433 800,00

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного контроля

 

 

 

Перечисления другим бюджетам

01

06

9900000400

540

251

0994

000

1 500,00 1 500,00 1 500,00

Перечисления другим бюджетам

01

06

9900000400

540

251

0997

000

702,00 702,00 702,00

Итого

01

06

9900000400

 

 

 

 

2 202,00 2 202,00 2 202,00

Резервный фонд

     

Прочие расходы

01

11

9900000670

870

290

0000

000

1 600,00 1 600,00 1 600,00

Итого

01

11

9900000670

 

 

 

 

1 600,00 1 600,00 1 600,00

Другие общегосударственные вопросы

     

Прочие услуги

01

13

9900000900

244

226

0000

000

255 698,00 254 798,00 254 798,00

Прочие расходы-налог на имущество

01

13

9900000900

853

290

0000

000

1 200,00 1 200,00 1 200,00

Итого

01

13

9900000900

 

 

 

 

256 898,00 255 998,00 255 998,00

ВУС

 

 

 

Оплата труда

02

03

9900051180

121

211

0365

000

26 300,00 25 000,00 25 000,00

Начисление на ОТ

02

03

9900051180

129

213

0365

000

8 000,00 8 000,00 8 000,00

Увеличение стоимости основных средств

02

03

9900051180

244

225

0365

000

3 700,00 3 700,00 5 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

02

03

9900051180

244

340

0365

000

7 000,00 8 900,00 9 000,00

Итого

02

03

9900051180

 

 

 

 

45 000,00 45 600,00 47 000,00

Национальная безопасность

 

 

 

Прочие услуги

03

09

6500010900

244

226

0000

000

15 000,00 15 000,00 15 000,00

ИТОГО

03

09

6500010900

 

 

 

 

15 000,00 15 000,00 15 000,00

Дорожные фонды

     

Услуги по содержанию имущества

04

09

6900010352

244

225

0000

000

132 150,00 149 070,00 166 210,00

Итого

04

09

6900010352

 

 

 

 

132 150,00 149 070,00 166 210,00

Благоустройство

 

 

 

Энаргосбережение и повышение энергоэффективности

 

 

 

Услуги по содержанию имущества

05

03

6600010750

244

225

0000

000

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Итого

05

03

6600010750

 

 

 

 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Уличное освещение

     

Коммунальные услуги

05

03

6600010720

244

223

0000

000

150 000,00 145 000,00 145 000,00

Итого по уличному освещению

05

03

6600010720

 

 

 

 

150 000,00 145 000,00 145 000,00

Обустройство территорий

 

 

 

Прочие услуги

05

03

6800010750

244

226

0000

000

30 000,00 35 000,00 35 000,00

Итого

05

03

6800010750

 

 

 

 

30 000,00 35 000,00 35 000,00

Всего по благоустройству

05

03

 

 

 

 

 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Молодежная политика

     

Прочие услуги

07

07

7000010900

244

226

0000

000

6 000,00 6 000,00 6 000,00

Итого

07

07

7000010900

 

 

 

 

6 000,00 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение

     

Пенсия

10

01

9900000940

312

263

0000

000

108 000,00 108 000,00 108 000,00

Итого

10

01

9900000940

 

 

 

 

108 000,00 108 000,00 108 000,00

Культура

 

 

 

Переданные полномочия

08

01

9900000400

540

251

0991

000

300 000,00 300 000,00 300 000,00

Итого

08

01

9900000400

 

 

 

 

300 000,00 300 000,00 300 000,00

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

3 145 650,00 3 163 270,00 3 181 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по экономическим вопросам:    С.А.Уразгалиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Глава Приозерного сельского поселения
_____________________ В.Н.Галичкин
" 29    " декабря 2017  года

 

 

 

 

 

 

м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роспись доходов бюджета Приозерного сельского поселения на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

КБК (код бюдж. классификации) Наименование КВД доп.ЭК Бюджетные назначения 2018 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
100.1.03.02.23.0.01.0.000.110

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

000 43 740,00 10935,00 10935,00 10935,00 10935,00
100.1.03.02.24.0.01.0.000.110

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

000 380,00 95,00 95,00 95,00 95,00
100.1.03.02.25.0.01.0.00.110

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

000 95 590,00 23897,50 23897,50 23897,50 23897,50
100.1.03.02.26.0.01.0.000.110

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

000 -7 560,00 -1890,00 -1890,00 -1890,00 -1890,00
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получаемых физическими лицами

000 138 000,00 34500,00 34500,00 34500,00 34500,00
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000 10 000,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110

Земельный налог с организаций

000 2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110

Земельный налог с физических лиц

000 47 000,00 11750,00 11750,00 11750,00 11750,00
182.1.05.03.01.0.01.0.000.110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 500,00 375,00 375,00 375,00 375,00
Итого собственных доходов   330 650,00 82662,50 82662,50 82662,50 82662,50
980.2.02.01.00.1.10.0.000.151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

990 834 000,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00
Итого дотации   834 000,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151

Субвенция ВУС

365 45 000,00 11250,00 11250,00 11250,00 11250,00
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии

821 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Итого субвенция   46 000,00 11500,00 11500,00 11500,00 11500,00
980.2.02.02.9.99.10.000.151

Субсидия на сбалансированность

996 1 935 000,00 483750,00 483750,00 483750,00 483750,00
Итого субсидия   1 935 000,00 483750,00 483750,00 483750,00 483750,00
Всего на 2018 год   3 145 650,00 786412,50 786412,50 786412,50 786412,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ведущий специалист

 

 

 

 

 

 

по экономическим вопросам  

    

 

С.А.Уразгалиева

 

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 15.01.2018 08:50
Дата последнего изменения: 15.01.2018 08:50