Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
29.12.2020

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

от 29 декабря 2020г.                               п. Путь Ильича                                                      № 42

 

 

О внесении изменений в бюджет

Приозерного сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 годов,

утвержденный решением № 49

Приозерного сельского Совета от 27.12.2019г.

 

На основании федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления", в соответствии с Уставом Приозерного сельского поселения, на основании Соглашения о предоставлении в 2020 году дотации бюджету Приозёрного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с приобретением  специальной техники для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, Приозерный сельский Совет

 

РЕШИЛ:

 

1.Внести изменения в бюджет Приозерного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, утвержденный  решением Приозерного сельского Совета № 49 от 27.12.2019г.( в ред. № 4 от 19.02.2020г., № 10/1 от 26.03.2020г., №11/1 от 28.04.2020г., №17 от 21.07.2020г., №19 от 10.08.2020г., №20 от 07.09.2020г., №23 от 16.09.2020г., №28/1 от 16.10.2020г., №30 от 06.11.2020г., №35/2 от 11.12.2020г., №36 от 16.12.2020г., №37 от 17.12.2020г, №38 от 21.12.2020г.)

      В статье 1 слова «доходы в сумме 14 103 218,40 руб. и расходы в сумме 14 752 448,68 руб.»  заменить словами «доходы в сумме 14 110 018,40 руб. и расходы в сумме 14 759 248,68 руб.».

2. Приложение № 2,3,4 к бюджету Приозерного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022годов, утвержденному решением № 49 Приозерного сельского Совета от 27.12.2019г. утвердить в новой редакции  (согласно приложениям № 1,2,3)

 3. Опубликовать данное решение в газете «Рассвет».

 

Глава Приозерного

сельского поселения                                                              Лукин А.В.

 

Рег. № 42/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

К решению № 42 от 29.12.2020г.

 

 

Нормативы и объем поступлений по основным источникам

 в Бюджет Приозерного сельского поселения

в 2020-2022 году

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации доходов

Норматив отчислений, в бюджет Приозерного с/поселения

%%

Сумма

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15

205,778

203,0

203,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

100

25,568

16,0

16,0

18210606033100000110

Земельный налог с организаций

100

68,154

52,0

52,0

182 10606043 100000110

Земельный налог с физических лиц

100

203,823

172,0

172,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на бензин

0,0045

201,04

216,32

233,87

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

0,0045

-19,86

-22,97

-22,93

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

0,0045

153,92

166,07

180,65

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла

0,0045

0,79

0,83

0,89

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

50

10,230

4,2

4,3

950 1 11  0503510 0000  120

Доходы от сдачи в аренду имущества

100

2,7

2,7

2,7

950 111 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности сельских поселений

100

132,601

109,3

109,3

802 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года

100

2,0

0,0

0,0

950 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств

100

7,274

0,0

0,0

 

Итого собственных средств

 

994,018

919,45

951,78

980 2 02 15001 10 0000 150

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

 

1440,0

1440,0

1440,0

980 2 02 25555 10 0000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

 

6000,0

0,0

0,0

980 2 02 35118 10 0000 150

Субвенция на реализацию Федерального закона на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

82,7

76,4

78,7

 

980 2 02 30024 10 0000 150

Субвенция на организацию деятельности административных комиссий

 

3,5

3,5

3,5

980 202 49999 10 0000 150

Субсидия на сбалансированность

 

3 390,319

3 390,319

3 390,319

980 202 49999 10 0000 150

Субсидия на сбалансированность(дорожная деятельность)

 

163,471

163,471

163,471

980 202 49999 10 0000 150

Субсидия на сбалансированность(содержание мест захоронения)

 

12,210

12,210

12,210

980 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 

22,100

0

0

9802 0249999100000150

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

 

 

1,700

0

0

980 2 02 15002100000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

2000,0

0

0

 

Итого безвозмездные поступления

 

13116,0

5085,9

5088,2

 

ВСЕГО

 

14110,018

6005,35

6 039,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2                к решению Приозерного        

сельского Совета

 №42 от 29.12.2020г.

 

 

 

 

 

Приложение  3                   к решению Приозерного        

сельского Совета

 № 49 от 27.12.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение расходов  бюджета Приозерного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов  РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

 

Код

Наименование

Сумма   2020г.

Сумма   2021г.

Сумма   2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

704,700

704,700

704,700

 

 

0104

Функционирование высших  органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

2117,813

2285,300

2285,300

 

 

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2,687

2,700

2,700

 

 

0111

Резервный фонд

2,600

2,600

2,600

 

 

0113

Другие общегосударственные вопросы

702,653

169,150

19,500

 

 

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

82,700

76,400

78,700

 

 

0309

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2117,973

50,000

50,000

 

 

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

930,016

523,760

555,980

 

 

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

36,751

0,000

0,000

 

 

0503

Благоустройство

7116,955

1000,000

1000,000

 

 

0707

Молодёжная политика

11,249

48,000

48,000

 

 

1001

Пенсионное обеспечение

376,351

437,800

437,800

 

 

0801

Культура

556,800

556,800

556,800

 

 

 

ИТОГО

14759,248

5857,210

5742,080

 

 

 

Условно утвержденные расходы

 

 

 

 

 

 

Условно утвержденные расходы

 

148,140

297,900

 

 

 

ВСЕГО

14759,248

6005,350

6039,980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Приложение №3                                                                                                                                                         к решению Приозерного сельского Совета № от 29.12.2020                                                                                     Приложение № 4                                    к решению Приозерного сельского Совета №49 от 30.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная классификация расходов бюджета Приозерного сельского поселения по  разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование

ведомство

раздел

подраздел

целевая статья расхода

вид расхода

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950

01

02

 

 

704,700

704,700

704,700

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

02

9000000030

121

549,233

540,500

540,500

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

02

9000000030

122

1,000

1,000

1,000

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

02

9000000030

129

154,467

163,200

163,200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950

01

04

 

 

2117,813

2285,300

2285,300

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

2117,813

2285,300

2285,300

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

121

1126,727

1091,800

1091,800

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

122

1,600

1,000

1,000

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

129

399,702

329,700

329,700

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

244

576,229

859,300

859,300

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

851

4,405

0,000

0,000

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9000000010

853

5,650

0,000

0,000

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950

01

04

9900070010

244

3,500

3,500

3,500

Резервный фонд

950

01

11

 

 

2,600

2,600

2,600

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

11

9900000670

870

2,600

2,600

2,600

Другие общегосударственные вопросы

950

01

13

 

 

702,653

169,150

19,500

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

13

9900000900

244

650,640

167,450

17,800

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

13

9900000900

129

39,000

0,000

0,000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

13

9900000900

852

1,534

0,000

0,000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

01

13

9900000900

853

11,479

1,700

1,700

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

02

03

9900051180

82,700

76,400

78,700

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950

02

03

9900051180

121

51,361

44,100

46,400

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950

02

03

9900051180

129

15,292

13,170

13,170

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950

02

03

9900051180

244

16,047

19,130

19,130

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950

03

09

 

 

2117,973

50,000

50,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950

03

09

6500010900

244

117,973

50,000

50,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950

03

09

6500071160

244

2000,000

0,000

0,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950

04

09

 

 

930,016

523,760

555,980

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования"

950

04

09

6900010352

244

764,845

523,760

555,980

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования"

950

04

09

6900071740

244

163,471

0,000

0,000

Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования"

950

04

09

6900071741

244

1,700

0,000

0,000

Национальная экономика

950

04

12

 

 

36,751

0,000

0,000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950

04

12

9900000900

244

36,751

0,000

0,000

Благоустройство

 

 

 

 

 

7116,955

1000,000

1000,000

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы"Уличное освещение

950

05

03

6600010750

244

230,000

230,000

230,000

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы"Уличное освещение

950

05

03

6600010750

831

4,685

0,000

0,000

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950

05

03

400F271380

244

6670,000

670,000

670,000

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950

05

03

6800010750

244

200,060

87,800

87,800

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950

05

03

6800010740

244

12,210

12,200

12,200

Молодежная политика

 

 

 

 

 

11,249

48,000

48,000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики"

950

07

07

7000010900

244

11,249

48,000

48,000

Социальное обеспечение

950

10

01

 

 

376,351

437,800

437,800

Социальное обеспечение

950

10

01

9900000940

312

376,351

437,800

437,800

Межбюджетные трансферты

 

 

 

 

559,487

559,500

559,500

Культура

950

08

01

9900000400

540

556,800

556,800

556,800

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

950

01

06

9900000400

540

2,687

2,700

2,700

Итого расходов

 

 

 

 

 

14759,248

5857,210

5742,080

в т.ч. условно утвержденные расходы

0,000

148,140

297,900

Всего расходов

 

 

 

 

 

14759,248

6005,350

6039,980

в т.ч. дефицит бюджета

 

 

 

0,000

0,000

0,000

                           

 

Поделиться:
Дата создания: 29.12.2020 11:51
Дата последнего изменения: 29.12.2020 11:51