Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
16.02.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
  Р Е Ш Е Н И Е   от 07 февраля 2018 г.           №  7   «О внесении изменений в  бюджет Приозерного сельского поселения на 2018 год и  на плановый период до 2020 года, утвержденный Решением Приозерного сельского Совета №44 от 29.12.2017 года»   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г № 131-ФЗ,  Уставом Приозерного сельского поселения.  

ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

  Р Е Ш И Л:  

1.     Внести следующие изменения в бюджет Приозерного сельского поселения на 2018 год и плановый период до 2020 года, утвержденный Решением Приозерного сельского Совета № 44 от 29.12.2017 года (с изм. и доп. от 24.01.2018 г. № 4)
1.1. В пункте 1 Бюджета Приозерного сельского поселения на 2018 год и плановый период до 2020 года слова «
по расходам в сумме  3365,75  тыс. руб.  и  по доходам  в сумме  3365,75  тыс. руб.» заменить словами  «по расходам 3778,06 тыс.руб. и по доходам  3365,67 тыс.руб.»

2.     Установить дефицит бюджета Приозерного сельского поселения на 2018 год в сумме 412,39 тыс.руб. 3. Приложения 2,3,4,7 к Бюджету Приозерного сельского поселения утвердить в новой редакции. 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

 

     

Глава Приозерного

сельского поселения      В.Н.Галичкин

 

 

          Приложение № 2 К Бюджету Приозерного сельского поселения На 2018 год и плановый период  2019-2020 года   Приложение 1 К Решению Приозерного сельского совета № 7 от 14.02.18     Нормативы и объем поступлений по основным источникам  в Бюджет Приозерного сельского поселения в 2018-2020 году

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации доходов

Норматив отчислений, в бюджет Приозерного с/поселения %% Сумма 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

182 1 01 02000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15

138,0

138,0

138,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

100

10,0

10,0

10,0

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций

100

2,0

2,0

2,0

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц

100

47,0

47,0

47,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на бензин

0,0024

95,59

110,17

125,57

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

0,0024

-7,56

-7,19

-10,07

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

0,0024

43,74

45,72

50,31

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла

0,0024

0,38

0,37

0,40

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

50

1,5

1,6

1,6

 

Итого собственных средств

 

330,65

347,67

364,81

980 2 02 15001 10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

 

834,0

834,0

834,0

980 2 02 35118 10 0000 151

Субвенция на реализацию Федерального закона на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

45,0

45,6

47,0

980 2 02 30024 10 0000 151

Субвенция на организацию деятельности административных комиссий

 

1,0

1,0

1,0

980 2 02 49999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (на сбалансированность)

 

1935,0

1935,0

1935,0

980 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

 

117,263

 

 

980 2 18 60010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 

102,758

 

 

 

ВСЕГО

 

3365,67

  3163,27

3181,81

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Решению Приозерного сельского Совета № 7 от 14.02.2018 г.

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к бюджету  Приозерного сельского поселения на  2018 год и на плановый период 2019-2020 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение расходов бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Код

Наименование 2018 2019 2020
0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

645,70 646,00 646,00
0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1433,10 1433,8 1433,8
0106

Межбюджетные трансферты (обеспеч.деятельности органов фин.надзора)

2,20 2,20 2,20
0111

Резервный фонд

1,60 1,60 1,60
0113

Другие общегосударственные вопросы

256,90 178,11 99,34
0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

45,00 45,60 47,00
0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

15,00 15,00 15,00
0409

Дорожное хоз-во (дорожные фонды)

504,40 149,07 166,21
0503

Благоустройство

240,14 200,00 200,00
0801

Межбюджетные трансферты (культура)

520,02 300,00 300,00
0707

Молодежная политика 

6,00 6,00 6,00
1001

Социальное обеспечение

108,00 108,00 108,00

 

ИТОГО РАСХОДОВ

3778,06 3085,35 3025,12

 

в т.ч. условно утвержденные расходы

0 77,92 156,69

 

Всего расходов

3778,06 3163,27 3181,81

 

в т.ч. дефицит бюджета

412,39 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к Решению Приозерного сельского Совета № 7 от 14.02.2018 г.

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к бюджету Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная классификация расходов бюджета Приозерного сельского поселения по  разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование ведомство

раздел

подраздел целевая статья расхода вид расхода 2018 2019 2020

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950 01 02     645,70 646,00 646,00

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 121 495,00 495,0 495,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 122 1,20 1,0 1,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 129 149,50 150,0 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950 01 04     1433,10 1433,8 1433,8

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010   1432,10 1432,8 1432,8

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 121 905,15 905,0 905,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 122 1,00 1,0 1,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 129 273,40 274,0 274,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 244 252,15 252,5 252,5

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 853 0,40 0,30 0,30

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9900070010 244 1,00 1,00 1,00

Резервный фонд

950 01 11     1,60 1,60 1,60

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

  01 11 9900000670 870 1,60 1,60 1,60

Другие общегосударственные вопросы

950 01 13     256,900 178,11 99,34

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 244 255,70 176,91 98,14

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 853 1,20 1,20 1,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03     45,00 45,60 47,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 02 03 9900051180   45,00 45,60 47,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 121 26,30 25,00 25,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 129 8,00 8,00 8,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 244 10,70 12,60 14,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950 03 09     15,00 15,00 15,00

Непрограмные расходы органов местного самоуправления

950 03 09 6500010900 244 15,00 15,00 15,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950 04 09 6900010352 244 504,40 149,07 166,21

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 04 09 6900010352 244 504,40 149,07 166,21

Благоустройство

          240,14 200,00 200,00

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"

950 05 03 6600010750 244 20,00 20,00 20,00

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"Уличное освещение

950 05 03 6600010720 244 190,14 145,00 145,00

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950 05 03 6800010750 244 30,00 35,00 35,00

Молодежная политика

          6,00 6,00 6,00

Молодежная политика

950 07 07 7000010900 244 6,00 6,00 6,00

Социальное обеспечение

950 10 01     108,00 108,00 108,00

Социальное обеспечение

950 10 01 9900000940 312 108,00 108,00 108,00

Межбюджетные трансферты

 

 

 

 

 

522,22 302,20 302,20

культура

950 08 01 9900000400 540 520,02 300,00 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

950 01 06 9900000400 540 2,20 2,20 2,20

Итого расходов

 

 

 

 

 

3778,06 3085,35 3025,12

в т.ч. условно утвержденные расходы

 

 

 

 

 

0,00 77,92 156,69

Всего расходов

 

 

 

 

 

3778,06 3163,27 3181,81

в т.ч. дефицит бюджета

 

 

 

 

 

412,39 0 0
 Приложение 7 к Бюджету  Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года. Приложение 4 К Решению Приозерного сельского совета № 7 от 14.02.18   Распределение доходов и расходов дорожного фонда Приозерного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019- 2020годов  
Наименование показателей 2017 год 2018год 2019 год
1 2 3 4

ДОХОДЫ - всего

504,40 149,06 166,21

В том числе:

504,40 149,06 166,21

Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года

372,25 0,0 0,0

Средства бюджета Приозерного сельского поселения  в размере прогнозируемых поступлений от:

132,15 149,06 166,21

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ;

132,15 149,06 166,21

Иных поступлений не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области

0,0 0,0 0,0

Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения

0,0 0,0 0,0

РАСХОДЫ –всего

504,40 149,06 166,21

В том числе:

504,40 149,06 166,21

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

504,40 149,06 166,21

Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательных работ в области дорожной деятельности

0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

0,0 0,0 0,0

Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности

0,0 0,0 0,0

Создание резерва средств муниципального дорожного фонда

0,0 0,0 0,0

Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,0 0,0 0,0
 

 

 
Поделиться:
Дата создания: 16.02.2018 15:59
Дата последнего изменения: 16.02.2018 15:59