Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
07.01.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
  Р Е Ш Е Н И Е   от 22 декабря 2017 г.           №  42 «О внесении изменений в  бюджет Приозерного сельского поселения на 2017 год и  на плановый период до 2019 года, утвержденный Решением Приозерного сельского Совета №45 от 30.12.2016 года»   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г № 131-ФЗ,  Уставом Приозерного сельского поселения.  

ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

  Р Е Ш И Л:   1. Внести следующие изменения в бюджет Приозерного сельского поселения на 2017 год и плановый период до 2019 года, утвержденный Решением Приозерного сельского Совета № 45 от 30.12.2016 года.,
( с изм. и доп. №2 от 26.01.2017г., №4 от 27.02.2017г., №6 от 09.03.2017г., №7 от 17.03.2017г., №9 от 04.04.2017г.,№12 от 17.04.2017., № 13 от 27.04.2017 г., № 18 от 13.06.2017 г, №  23 от 17.07.2017 г, № 24 от 02.08.2017г., № 26 от 08.09.17 г., № 28 от 13.09.2017 г., № 30 от 10.10.17 г., от 09.11.2017 № 31, № 35 от 01.12.17, № 39 от 12.12.2017, № 39/1 от 18.12.2017)
  1.1 Внести изменения в приложение № 3,4 к Бюджету Приозерного сельского поселения. 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

 

 

Глава Приозерного

сельского поселения     В.Н.Галичкин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к бюджету  Приозерного сельского поселения на  2017 год и на плановый период до 2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к решению
Приозерного сельского совета № от 22.12.2017г.

Распределение расходов бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Код

Наименование 2017 2018 2019
0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

635,30 646,00 646,00
0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1380,59 1436,10 1436,10
0106

Межбюджетные трансферты (обеспеч.деятельности органов фин.надзора)

2,20 2,23 2,23
0111

Резервный фонд

0,00 2,60 2,60
0113

Другие общегосударственные вопросы

483,85 89,01 21,93
0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

40,40 40,40 40,40
0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

4,50 5,00 5,00
0409

Дорожное хоз-во (дорожные фонды)

426,13 116,77 119,49
0412

Другие вопросы в области национальной экономики

100,00

 

 

0503

Благоустройство

239,90 155,00 145,00
0801

Межбюджетные трансферты (культура)

550,00 550,00 550,00
0707

Молодежная политика 

0,00 6,00 6,00
1001

Социальное обеспечение

62,40 0,000 0,000

 

ИТОГО РАСХОДОВ

3925,27 3049,11 2974,75

 

в т.ч. условно утвержденные расходы

0 77,16 154,24

 

Всего расходов

3925,27 3126,27 3128,99

 

в т.ч. дефицит бюджета

468,59 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к бюджету Приозерного сельского поселения на 2017 год и на плановый период до 2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к решению
Приозерного сельского совета       №    от 22.12.2017г.

 

Ведомственная классификация расходов бюджета Приозерного сельского поселения по  разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджета РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование ведомство

раздел

подраздел целевая статья расхода вид расхода 2017 2018 2019

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

950 01 02     635,30 646,00 646,00

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 121 500,00 495,0 495,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 122 0,00 1,0 1,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 02 9000000030 129 135,30 150,0 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

950 01 04     1380,58 1436,10 1436,10

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010   1378,48 1436,10 1436,10

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 121 877,00 905,0 905,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 122 0,25 1,0 1,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 129 282,20 274,0 274,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 244 206,60 254,7 254,7

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 831 9,10 0,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 852 0,00 0,30 0,30

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9000000010 853 3,33 0,00 0,00

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

950 01 04 9900070010 244 2,10 1,10 1,10

Резервный фонд

950 01 11     0,00 2,60 2,60

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

  01 11 9900000670 870 0,00 2,60 2,60

Другие общегосударственные вопросы

950 01 13     483,85 89,01 21,93

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 244 482,75 87,81 20,73

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 01 13 9900000900 853 1,10 1,20 1,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03     40,40 40,40 40,40

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 02 03 9900051180   40,40 40,40 40,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 121 22,50 22,00 22,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 122 0,30 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 129 6,80 6,70 6,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

950 02 03 9900051180 244 10,80 11,70 11,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

950 03 09     4,50 5,00 5,00

Непрограмные расходы органов местного самоуправления

950 03 09 6500010900 244 4,50 5,00 5,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

950 04 09 6900010352 244 426,13 116,77 119,49

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 04 09 6900010352 244 426,13 116,77 119,49

Другие вопросы в области национальной экономики

950 04 12     100,00

 

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

950 04 12 9900000320 244 100,00

 

 

Благоустройство

          239,90 155,00 145,00

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"

950 05 03 6600010750 244 18,50 20,00 20,00

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы"Уличное освещение

950 05 03 6600010720 244 205,20 100,00 100,00

Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019годы" прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований

950 05 03 6800010750 244 16,20 35,00 25,00

Молодежная политика

          0,00 6,00 6,00

Молодежная политика

950 07 07 7000010900 244 0,00 6,00 6,00

Социальное обеспечение

          62,40 0,00 0,00

выплата муниципальной пенсии

950 10 01 9900000940 312 62,40 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты

 

 

 

 

 

552,21 552,23 552,23

культура

950 08 01 9900000400 540 550,00 550,00 550,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

950 01 06 9900000400 540 2,213 2,23 2,23

Итого расходов

 

 

 

 

 

3925,27 3049,11 2974,75

в т.ч. условно утвержденные расходы

 

 

 

 

 

0,00 77,16 154,24

Всего расходов

 

 

 

 

 

3925,27 3126,27 3128,99

в т.ч. дефицит бюджета

 

 

 

 

 

468,59 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 07.01.2018 17:19
Дата последнего изменения: 07.01.2018 17:19