Р Е Ш Е Н И Е от 30 декабря 2016 г. № 44 «О внесении изменений в бюджет Приозерного сельского поселения на 2016 год и на плановый период до 2018 года, утвержденный Решение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Глава Приозерного
сельского поселения В.Н.Галичкин
Приложение № 2
К бюджету Приозерного сельского поселения182 1 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
15
149,45
185,15
185,15
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц
100
7,75
5,0
5,0
182 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций
100
1,7
2,5
2,5
182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц
100
22,75
45,0
45,0
182 105 03 010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1,7
0,0
0,0
100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на бензин
0,0025
120,19
56,92
56,92
100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
0,0025
-8,65
0,77
0,77
100 103 02 230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
0,0025
58,36
25,31
25,31
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
0,0025
0,89
0,68
0,68
827 116 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)
35,0
0,0
0,0
950 113 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сп
0,2
0,0
0,0
Итого собственных средств
389,35
322,83
322,83
980 2 02 01010 10 0000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
773,0
810,0
810,0
980 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция на реализацию Федерального закона на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Приложение № 3 к бюджету Приозерного сельского поселения на 2016 год и на плановый период до 2018 года | |||||||||
Приложение 2 к решению Приозерного сельского совета №44 от 30.12.2016г. | |||||||||
Распределение расходов бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ | |||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Код | Наименование | 2016 2017 2018||||||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 634,45 0,00 0,00||||||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1446,41 2,10 2,10||||||||
0106 | Межбюджетные трансферты (обеспеч.деятельности органов фин.надзора) | 2,23 | 2,23 2,23|||||||
0111 | Резервный фонд | 2,60 2,60 2,60||||||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 359,550 349,92 421,62||||||||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 59,30 59,30 59,30||||||||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5,00 10,00 10,00||||||||
0409 | Дорожное хоз-во (дорожные фонды) | 357,48 83,68 83,68||||||||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 29,30 0,00 0,00 ||||||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 221,30 0,00 0,00||||||||
0503 | Благоустройство | 221,80 0,00 0,00||||||||
0801 | Межбюджетные трансферты (культура) | 550,00 650,00 550,00||||||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0,00 6,00 6,00||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 3889,42 1165,83 1137,53|||||||||
в т.ч. условно утвержденные расходы | 028,4 | 56,7 | |||||||
Всего расходов | 3889,421194,23 | 1194,23 | |||||||
в т.ч. дефицит бюджета | 274,090 | 0 |
59,30
59,30
59,30
980 202 03 024 10 0000 151
Субвенция на организацию деятельности административных комиссий
2,1
2,1
2,1
980 202 02 999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений (на сбалансированность)
1996,0
0,0
0,0
980 202 04 014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы №4/7 от 28.03.2016г.)
25,41
0,0
0,0
980 202 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы № 5/7 от 25.04.2016г.)
5,8
0,0
0,0
980 202 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы от 16.05.2016г.)
28,82
0,0
0,0
980 202 04 014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты
110,45
0,0
0,0
980 202 04 014 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы № 9/3 от 25.07.2016г.)
40,17
0,0
0,0
980 202 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы № 11/3 от 15.09.2016г.)
44,73
0,0
0,0
980 202 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы № 16/19 от 01.12.2016г.)
104,0
0,0
0,0
980 202 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты (Решение думы № 17/4 от 15.12.2016г.)
36,39
0,0
0,0
Приложение №7
к бюджету Приозерного сельского поселения на 2016 год и на плановый период до 2018 года. Приложение 4 к решению Приозерного сельского совета №44 от 30.12.2016г.Наименование показателей | 2016 год | 2017год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДЫ - всего | 357,48 | 83,68 | 83,68 |
В том числе: | 357,48 | 83,68 | 83,68 |
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года | 186,68 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений от: | 170,80 | 83,68 | 83,68 |
Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ; | 170,80 | 83,68 | 83,68 |
Иных поступлений не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РАСХОДЫ –всего | 357,48 | 83,68 | 83,68 |
В том числе: | 357,48 | 83,68 | 83,68 |
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 357,48 | 83,68 | 83,68 |
Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение проектно-изыскательных работ в области дорожной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание резерва средств муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО
3615,52
1194,23
1194,23